A 【損益計算書】

 

 

 

第204期

(自 平成15年4月1日

至 平成16年3月31日)

第205期

(自 平成16年4月1日

至 平成17年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

百分比

(%)

金額(百万円)

百分比

(%)

T 製品売上

 

 

 

 

 

 

 

1 ガス売上

 

823,509

823,509

100.0

825,341

825,341

100.0

U 売上原価

※1

 

 

 

 

 

 

1 期首たな卸高

 

83

 

 

76

 

 

2 当期製品製造原価

 

296,515

 

 

317,484

 

 

3 当期製品仕入高

 

15,174

 

 

12,955

 

 

4 当期製品自家使用高

 

1,587

 

 

1,527

 

 

5 期末たな卸高

 

76

310,108

37.7

77

328,910

39.9

売上総利益

 

 

513,401

62.3

 

496,430

60.1

V 供給販売費

※1

319,629

 

 

307,961

 

 

W 一般管理費

※1

78,257

397,887

48.3

77,745

385,707

46.7

事業利益

 

 

115,514

14.0

 

110,722

13.4

X 営業雑収益

 

 

 

 

 

 

 

1 受注工事収益

 

62,639

 

 

57,456

 

 

2 器具販売収益

 

111,081

 

 

112,881

 

 

3 その他営業雑収益

 

540

174,261

21.2

560

170,898

20.7

Y 営業雑費用

 

 

 

 

 

 

 

1 受注工事費用

 

58,834

 

 

54,345

 

 

2 器具販売費用

 

104,927

163,762

19.9

107,473

161,819

19.6

Z 附帯事業収益

 

 

15,983

1.9

 

 

 

1 自動通報サービス収益

 

 

 

 

2,324

 

 

2 電力販売収益

 

 

 

 

3,909

 

 

3 その他附帯事業収益

 

 

 

 

11,519

17,753

2.2

[ 附帯事業費用

※1

 

15,041

1.8

 

 

 

1 自動通報サービス費用

 

 

 

 

1,757

 

 

2 電力販売費用

 

 

 

 

3,954

 

 

3 その他附帯事業費用

 

 

 

 

11,675

17,387

2.1

営業利益

 

 

126,954

15.4

 

120,167

14.6

 

 

 

第204期

(自 平成15年4月1日

至 平成16年3月31日)

第205期

(自 平成16年4月1日

至 平成17年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

百分比

(%)

金額(百万円)

百分比

(%)

\ 営業外収益

 

 

 

 

 

 

 

1 受取利息

 

849

 

 

1,019

 

 

2 受取配当金

 

1,945

 

 

1,807

 

 

3 賃貸料収入

※2

4,562

 

 

4,069

 

 

4 天候デリバティブ

  精算差益

 

 

 

 

2,740

 

 

5 環境整備費精算差額

 

1,650

 

 

 

 

 

6 雑収入

 

5,502

14,510

1.8

6,664

16,302

2.0

] 営業外費用

 

 

 

 

 

 

 

1 支払利息

 

2,261

 

 

1,907

 

 

2 社債利息

 

8,778

 

 

8,239

 

 

3 社債発行費償却

 

249

 

 

203

 

 

4 他受工事精算差額

 

4,279

 

 

4,229

 

 

5 社債償還損

 

6,574

 

 

2,879

 

 

6 雑支出

 

3,461

25,605

3.1

1,818

19,277

2.4

経常利益

 

 

115,859

14.1

 

117,192

14.2

XI 特別利益

 

 

 

 

 

 

 

1 固定資産売却益

※3

1,667

 

 

87

 

 

2 投資有価証券売却益

※4

583

 

 

5,169

 

 

3 企業年金制度変更に伴う退職給付引当金取崩益

※5

5,664

7,915

1.0

 

5,256

0.6

XII 特別損失

 

 

 

 

 

 

 

1 固定資産売却損

※6

 

 

 

350

 

 

2 固定資産圧縮損

※7

1,607

 

 

80

 

 

3 固定資産減損損失

※8

1,651

 

 

 

 

 

4 退職給付数理計算上の

差異一括償却額

※9

58,956

62,215

7.6

 

430

0.0

税引前当期純利益

 

 

61,560

7.5

 

122,018

14.8

法人税等

※10

37,220

 

 

37,750

 

 

法人税等調整額

 

△15,933

21,286

2.6

5,601

43,351

5.3

当期純利益

 

 

40,273

4.9

 

78,666

9.5

前期繰越利益

 

 

41,516

 

 

43,566

 

収用等圧縮積立金取崩額

 

 

9

 

 

 

 

中間配当額

 

 

8,104

 

 

9,279

 

当期未処分利益

 

 

73,694

 

 

112,953

 

 

営業費明細表

 

 

 

第204期

(自 平成15年4月1日

至 平成16年3月31日)

第205期

(自 平成16年4月1日

至 平成17年3月31日)

区分

注記

番号

製造費

(百万円)

供給

販売費

(百万円)

一般

管理費

(百万円)

(百万円)

製造費

(百万円)

供給

販売費

(百万円)

一般

管理費

(百万円)

(百万円)

原料費

 

253,375

 

 

253,375

286,068

 

 

286,068

諸材料費

 

574

 

 

574

513

 

 

513

加熱燃料費

 

1

 

 

1

1

 

 

1

補助材料費

 

573

 

 

573

512

 

 

512

諸給与

 

6,511

85,075

26,197

117,784

6,123

74,811

26,158

107,093

役員給与

 

 

 

412

412

 

 

398

398

給料

 

3,411

41,928

10,023

55,364

3,144

37,882

10,521

51,548

雑給

 

99

4,803

410

5,312

94

2,479

515

3,089

賞与手当

 

1,427

18,033

5,153

24,614

1,455

17,959

6,224

25,639

法定福利費

 

602

7,873

1,723

10,199

550

6,925

1,916

9,392

厚生福利費

 

239

3,166

2,570

5,977

101

1,353

2,056

3,511

退職手当

※1

730

9,269

5,903

15,903

777

8,211

4,524

13,513

諸経費

 

12,065

154,164

46,091

212,321

11,727

153,638

44,284

209,650

修繕費

 

3,808

33,119

1,467

38,396

3,980

30,858

1,396

36,234

ガスホルダー

修繕引当金引当額

 

4

387

 

392

 

376

 

376

電力料

 

2,055

782

209

3,047

2,102

756

210

3,069

水道料

 

249

306

211

767

239

304

186

731

使用ガス費

 

35

239

340

615

32

258

321

613

消耗品費

 

255

13,435

777

14,468

244

13,710

608

14,563

運賃

 

693

1,875

224

2,793

464

606

455

1,525

旅費交通費

 

109

622

404

1,135

101

597

1,157

1,856

通信費

 

10

3,215

280

3,506

8

3,211

273

3,493

保険料

 

21

31

66

119

24

30

70

124

賃借料

 

101

13,821

9,961

23,883

97

11,344

8,965

20,407

委託作業費

 

786

40,880

11,031

52,698

787

44,566

10,235

55,589

租税課金

※2

3,206

20,147

2,279

25,634

3,121

20,977

2,180

26,279

事業税

 

 

 

11,055

11,055

 

 

11,071

11,071

試験研究費

 

49

2,316

1,387

3,753

41

1,825

1,317

3,185

教育費

 

15

284

376

676

22

248

343

614

需要開発費

 

 

12,017

 

12,017

 

13,711

 

13,711

たな卸減耗費

 

 

30

10

41

 

57

 

57

固定資産除却費

 

521

7,977

1,196

9,694

323

6,766

448

7,538

貸倒償却

 

 

30

 

30

 

56

 

56

貸倒引当金引当額

 

 

436

 

436

 

583

 

583

雑費

 

138

2,206

4,809

7,154

135

2,789

5,040

7,965

減価償却費

※3

28,907

80,389

5,968

115,265

17,878

79,511

7,303

104,693

LNG受託加工費振替額

 

△4,919

 

 

△4,919

△4,827

 

 

△4,827

合計

 

296,515

319,629

78,257

694,402

317,484

307,961

77,745

703,191

 

(注) ※1

退職給付引当金引当額

第204期

11,042百万円

 

第205期

9,895百万円

※2 租税課金の内訳は次のとおりである。

 

固定資産税・都市計画税

第204期

10,800百万円

 

第205期

10,634百万円

 

道路占用料

第204期

10,520百万円

 

第205期

11,479百万円

 

その他

第204期

4,312百万円

 

第205期

4,165百万円

 

合計

第204期

25,634百万円

 

第205期

26,279百万円

※3

租税特別措置法による減価償却額

第204期

9,527百万円

 

第205期

3,247百万円

4 原価計算は単純総合原価計算方式を採用している。