|
|
第203期 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) |
第204期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) |
||||
区分 |
注記 番号 |
金額(百万円) |
百分比 (%) |
金額(百万円) |
百分比 (%) |
||
T 製品売上 |
|
|
|
|
|
|
|
1 ガス売上 |
|
785,079 |
785,079 |
100.0 |
823,509 |
823,509 |
100.0 |
U 売上原価 |
※1 |
|
|
|
|
|
|
1 期首たな卸高 |
|
78 |
|
|
83 |
|
|
2 当期製品製造原価 |
|
276,717 |
|
|
296,515 |
|
|
3 当期製品仕入高 |
|
14,112 |
|
|
15,174 |
|
|
4 当期製品自家使用高 |
|
1,928 |
|
|
1,587 |
|
|
5 期末たな卸高 |
|
83 |
288,896 |
36.8 |
76 |
310,108 |
37.7 |
売上総利益 |
|
|
496,183 |
63.2 |
|
513,401 |
62.3 |
V 供給販売費 |
※1 |
331,437 |
|
|
319,629 |
|
|
W 一般管理費 |
※1 |
75,256 |
406,694 |
51.8 |
78,257 |
397,887 |
48.3 |
事業利益 |
|
|
89,488 |
11.4 |
|
115,514 |
14.0 |
X 営業雑収益 |
|
|
|
|
|
|
|
1 受注工事収益 |
|
64,176 |
|
|
62,639 |
|
|
2 器具販売収益 |
|
121,597 |
|
|
111,081 |
|
|
3 その他営業雑収益 |
|
496 |
186,270 |
23.7 |
540 |
174,261 |
21.2 |
Y 営業雑費用 |
|
|
|
|
|
|
|
1 受注工事費用 |
|
61,232 |
|
|
58,834 |
|
|
2 器具販売費用 |
|
115,659 |
176,891 |
22.5 |
104,927 |
163,762 |
19.9 |
Z 附帯事業収益 |
|
|
20,887 |
2.7 |
|
15,983 |
1.9 |
[ 附帯事業費用 |
※1 |
|
19,646 |
2.5 |
|
15,041 |
1.8 |
営業利益 |
|
|
100,108 |
12.8 |
|
126,954 |
15.4 |
\ 営業外収益 |
|
|
|
|
|
|
|
1 受取利息 |
|
576 |
|
|
849 |
|
|
2 受取配当金 |
|
1,709 |
|
|
1,945 |
|
|
3 賃貸料収入 |
※2 |
4,718 |
|
|
4,562 |
|
|
4 環境整備費精算差額 |
|
|
|
|
1,650 |
|
|
5 雑収入 |
|
5,548 |
12,552 |
1.6 |
5,502 |
14,510 |
1.8 |
] 営業外費用 |
|
|
|
|
|
|
|
1 支払利息 |
|
2,666 |
|
|
2,261 |
|
|
2 社債利息 |
|
10,022 |
|
|
8,778 |
|
|
3 社債発行費償却 |
|
96 |
|
|
249 |
|
|
4 他受工事精算差額 |
|
4,805 |
|
|
4,279 |
|
|
5 社債償還損 |
|
6,327 |
|
|
6,574 |
|
|
6 環境整備費 |
|
5,656 |
|
|
|
|
|
7 雑支出 |
|
3,404 |
32,980 |
4.2 |
3,461 |
25,605 |
3.1 |
経常利益 |
|
|
79,680 |
10.2 |
|
115,859 |
14.1 |
|
|
第203期 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) |
第204期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) |
||||
区分 |
注記 番号 |
金額(百万円) |
百分比 (%) |
金額(百万円) |
百分比 (%) |
||
XI 特別利益 |
|
|
|
|
|
|
|
1 固定資産売却益 |
※3 |
5,503 |
|
|
1,667 |
|
|
2 投資有価証券売却益 |
※4 |
3,152 |
|
|
583 |
|
|
3 企業年金制度変更に伴う退職給付引当金取崩益 |
※5 |
|
8,655 |
1.1 |
5,664 |
7,915 |
1.0 |
XII 特別損失 |
|
|
|
|
|
|
|
1 固定資産売却損 |
※6 |
61 |
|
|
|
|
|
2 固定資産圧縮損 |
※7 |
4,415 |
|
|
1,607 |
|
|
3 固定資産減損損失 |
※8 |
|
|
|
1,651 |
|
|
4 退職給付数理計算上の 差異一括償却額 |
※9 |
|
4,477 |
0.6 |
58,956 |
62,215 |
7.6 |
税引前当期純利益 |
|
|
83,857 |
10.7 |
|
61,560 |
7.5 |
法人税等 |
※10 |
37,140 |
|
|
37,220 |
|
|
法人税等調整額 |
|
△6,915 |
30,224 |
3.8 |
△15,933 |
21,286 |
2.6 |
当期純利益 |
|
|
53,633 |
6.9 |
|
40,273 |
4.9 |
前期繰越利益 |
|
|
33,839 |
|
|
41,516 |
|
収用等圧縮積立金取崩額 |
|
|
7 |
|
|
9 |
|
中間配当額 |
|
|
8,338 |
|
|
8,104 |
|
当期未処分利益 |
|
|
79,141 |
|
|
73,694 |
|
|
|
第203期 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) |
第204期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) |
||||||
区分 |
注記 番号 |
製造費 (百万円) |
供給 販売費 (百万円) |
一般 管理費 (百万円) |
計 (百万円) |
製造費 (百万円) |
供給 販売費 (百万円) |
一般 管理費 (百万円) |
計 (百万円) |
原料費 |
|
241,446 |
|
|
241,446 |
253,375 |
|
|
253,375 |
諸材料費 |
|
595 |
|
|
595 |
574 |
|
|
574 |
加熱燃料費 |
|
1 |
|
|
1 |
1 |
|
|
1 |
補助材料費 |
|
593 |
|
|
593 |
573 |
|
|
573 |
諸給与 |
|
6,886 |
98,806 |
23,518 |
129,211 |
6,511 |
85,075 |
26,197 |
117,784 |
役員給与 |
|
|
|
479 |
479 |
|
|
412 |
412 |
給料 |
|
3,577 |
44,936 |
9,840 |
58,354 |
3,411 |
41,928 |
10,023 |
55,364 |
雑給 |
|
101 |
11,395 |
397 |
11,895 |
99 |
4,803 |
410 |
5,312 |
賞与手当 |
|
1,579 |
20,240 |
5,090 |
26,910 |
1,427 |
18,033 |
5,153 |
24,614 |
法定福利費 |
|
646 |
9,754 |
1,854 |
12,255 |
602 |
7,873 |
1,723 |
10,199 |
厚生福利費 |
|
242 |
3,555 |
2,606 |
6,404 |
239 |
3,166 |
2,570 |
5,977 |
退職手当 |
※1 |
738 |
8,923 |
3,250 |
12,912 |
730 |
9,269 |
5,903 |
15,903 |
諸経費 |
|
12,661 |
150,124 |
45,832 |
208,618 |
12,065 |
154,164 |
46,091 |
212,321 |
修繕費 |
|
3,816 |
40,868 |
1,685 |
46,370 |
3,808 |
33,119 |
1,467 |
38,396 |
ガスホルダー 修繕引当金引当額 |
|
9 |
394 |
|
403 |
4 |
387 |
|
392 |
電力料 |
|
2,055 |
835 |
181 |
3,073 |
2,055 |
782 |
209 |
3,047 |
水道料 |
|
307 |
394 |
194 |
895 |
249 |
306 |
211 |
767 |
使用ガス費 |
|
38 |
261 |
307 |
607 |
35 |
239 |
340 |
615 |
消耗品費 |
|
270 |
8,575 |
810 |
9,657 |
255 |
13,435 |
777 |
14,468 |
運賃 |
|
932 |
1,976 |
275 |
3,184 |
693 |
1,875 |
224 |
2,793 |
旅費交通費 |
|
99 |
667 |
416 |
1,183 |
109 |
622 |
404 |
1,135 |
通信費 |
|
12 |
3,148 |
330 |
3,491 |
10 |
3,215 |
280 |
3,506 |
保険料 |
|
21 |
44 |
65 |
131 |
21 |
31 |
66 |
119 |
賃借料 |
|
132 |
14,865 |
9,867 |
24,865 |
101 |
13,821 |
9,961 |
23,883 |
委託作業費 |
|
831 |
28,961 |
10,444 |
40,237 |
786 |
40,880 |
11,031 |
52,698 |
租税課金 |
※2 |
3,458 |
23,131 |
2,414 |
29,004 |
3,206 |
20,147 |
2,279 |
25,634 |
事業税 |
|
|
|
10,546 |
10,546 |
|
|
11,055 |
11,055 |
試験研究費 |
|
101 |
2,374 |
1,517 |
3,992 |
49 |
2,316 |
1,387 |
3,753 |
教育費 |
|
22 |
328 |
483 |
833 |
15 |
284 |
376 |
676 |
需要開発費 |
|
|
11,351 |
|
11,351 |
|
12,017 |
|
12,017 |
たな卸減耗費 |
|
|
270 |
|
270 |
|
30 |
10 |
41 |
固定資産除却費 |
|
329 |
8,375 |
409 |
9,113 |
521 |
7,977 |
1,196 |
9,694 |
貸倒償却 |
|
|
116 |
|
116 |
|
30 |
|
30 |
貸倒引当金引当額 |
|
|
469 |
|
469 |
|
436 |
|
436 |
雑費 |
|
222 |
2,712 |
5,882 |
8,817 |
138 |
2,206 |
4,809 |
7,154 |
減価償却費 |
※3 |
20,991 |
82,507 |
5,906 |
109,404 |
28,907 |
80,389 |
5,968 |
115,265 |
LNG受託加工費振替額 |
|
△5,864 |
|
|
△5,864 |
△4,919 |
|
|
△4,919 |
合計 |
|
276,717 |
331,437 |
75,256 |
683,411 |
296,515 |
319,629 |
78,257 |
694,402 |
(注) ※1 |
退職給付引当金引当額 |
第203期 |
11,386百万円 |
|
第204期 |
11,042百万円 |
※2 租税課金の内訳は次のとおりである。
|
固定資産税・都市計画税 |
第203期 |
11,289百万円 |
|
第204期 |
10,800百万円 |
|
道路占用料 |
第203期 |
10,251百万円 |
|
第204期 |
10,520百万円 |
|
その他 |
第203期 |
7,463百万円 |
|
第204期 |
4,312百万円 |
|
合計 |
第203期 |
29,004百万円 |
|
第204期 |
25,634百万円 |
※3 |
租税特別措置法による減価償却額 |
第203期 |
42百万円 |
|
第204期 |
9,527百万円 |
4 原価計算は単純総合原価計算方式を採用している。