A 【損益計算書】

 

 

 

第203期

(自 平成14年4月1日

至 平成15年3月31日)

第204期

(自 平成15年4月1日

至 平成16年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

百分比

(%)

金額(百万円)

百分比

(%)

T 製品売上

 

 

 

 

 

 

 

1 ガス売上

 

785,079

785,079

100.0

823,509

823,509

100.0

U 売上原価

※1

 

 

 

 

 

 

1 期首たな卸高

 

78

 

 

83

 

 

2 当期製品製造原価

 

276,717

 

 

296,515

 

 

3 当期製品仕入高

 

14,112

 

 

15,174

 

 

4 当期製品自家使用高

 

1,928

 

 

1,587

 

 

5 期末たな卸高

 

83

288,896

36.8

76

310,108

37.7

売上総利益

 

 

496,183

63.2

 

513,401

62.3

V 供給販売費

※1

331,437

 

 

319,629

 

 

W 一般管理費

※1

75,256

406,694

51.8

78,257

397,887

48.3

事業利益

 

 

89,488

11.4

 

115,514

14.0

X 営業雑収益

 

 

 

 

 

 

 

1 受注工事収益

 

64,176

 

 

62,639

 

 

2 器具販売収益

 

121,597

 

 

111,081

 

 

3 その他営業雑収益

 

496

186,270

23.7

540

174,261

21.2

Y 営業雑費用

 

 

 

 

 

 

 

1 受注工事費用

 

61,232

 

 

58,834

 

 

2 器具販売費用

 

115,659

176,891

22.5

104,927

163,762

19.9

Z 附帯事業収益

 

 

20,887

2.7

 

15,983

1.9

[ 附帯事業費用

※1

 

19,646

2.5

 

15,041

1.8

営業利益

 

 

100,108

12.8

 

126,954

15.4

\ 営業外収益

 

 

 

 

 

 

 

1 受取利息

 

576

 

 

849

 

 

2 受取配当金

 

1,709

 

 

1,945

 

 

3 賃貸料収入

※2

4,718

 

 

4,562

 

 

4 環境整備費精算差額

 

 

 

 

1,650

 

 

5 雑収入

 

5,548

12,552

1.6

5,502

14,510

1.8

] 営業外費用

 

 

 

 

 

 

 

1 支払利息

 

2,666

 

 

2,261

 

 

2 社債利息

 

10,022

 

 

8,778

 

 

3 社債発行費償却

 

96

 

 

249

 

 

4 他受工事精算差額

 

4,805

 

 

4,279

 

 

5 社債償還損

 

6,327

 

 

6,574

 

 

6 環境整備費

 

5,656

 

 

 

 

 

7 雑支出

 

3,404

32,980

4.2

3,461

25,605

3.1

経常利益

 

 

79,680

10.2

 

115,859

14.1

 

 

 

第203期

(自 平成14年4月1日

至 平成15年3月31日)

第204期

(自 平成15年4月1日

至 平成16年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

百分比

(%)

金額(百万円)

百分比

(%)

XI 特別利益

 

 

 

 

 

 

 

1 固定資産売却益

※3

5,503

 

 

1,667

 

 

2 投資有価証券売却益

※4

3,152

 

 

583

 

 

3 企業年金制度変更に伴う退職給付引当金取崩益

※5

 

8,655

1.1

5,664

7,915

1.0

XII 特別損失

 

 

 

 

 

 

 

1 固定資産売却損

※6

61

 

 

 

 

 

2 固定資産圧縮損

※7

4,415

 

 

1,607

 

 

3 固定資産減損損失

※8

 

 

 

1,651

 

 

4 退職給付数理計算上の

差異一括償却額

※9

 

4,477

0.6

58,956

62,215

7.6

税引前当期純利益

 

 

83,857

10.7

 

61,560

7.5

法人税等

※10

37,140

 

 

37,220

 

 

法人税等調整額

 

△6,915

30,224

3.8

△15,933

21,286

2.6

当期純利益

 

 

53,633

6.9

 

40,273

4.9

前期繰越利益

 

 

33,839

 

 

41,516

 

収用等圧縮積立金取崩額

 

 

7

 

 

9

 

中間配当額

 

 

8,338

 

 

8,104

 

当期未処分利益

 

 

79,141

 

 

73,694

 

 

営業費明細表

 

 

 

第203期

(自 平成14年4月1日

至 平成15年3月31日)

第204期

(自 平成15年4月1日

至 平成16年3月31日)

区分

注記

番号

製造費

(百万円)

供給

販売費

(百万円)

一般

管理費

(百万円)

(百万円)

製造費

(百万円)

供給

販売費

(百万円)

一般

管理費

(百万円)

(百万円)

原料費

 

241,446

 

 

241,446

253,375

 

 

253,375

諸材料費

 

595

 

 

595

574

 

 

574

加熱燃料費

 

1

 

 

1

1

 

 

1

補助材料費

 

593

 

 

593

573

 

 

573

諸給与

 

6,886

98,806

23,518

129,211

6,511

85,075

26,197

117,784

役員給与

 

 

 

479

479

 

 

412

412

給料

 

3,577

44,936

9,840

58,354

3,411

41,928

10,023

55,364

雑給

 

101

11,395

397

11,895

99

4,803

410

5,312

賞与手当

 

1,579

20,240

5,090

26,910

1,427

18,033

5,153

24,614

法定福利費

 

646

9,754

1,854

12,255

602

7,873

1,723

10,199

厚生福利費

 

242

3,555

2,606

6,404

239

3,166

2,570

5,977

退職手当

※1

738

8,923

3,250

12,912

730

9,269

5,903

15,903

諸経費

 

12,661

150,124

45,832

208,618

12,065

154,164

46,091

212,321

修繕費

 

3,816

40,868

1,685

46,370

3,808

33,119

1,467

38,396

ガスホルダー

修繕引当金引当額

 

9

394

 

403

4

387

 

392

電力料

 

2,055

835

181

3,073

2,055

782

209

3,047

水道料

 

307

394

194

895

249

306

211

767

使用ガス費

 

38

261

307

607

35

239

340

615

消耗品費

 

270

8,575

810

9,657

255

13,435

777

14,468

運賃

 

932

1,976

275

3,184

693

1,875

224

2,793

旅費交通費

 

99

667

416

1,183

109

622

404

1,135

通信費

 

12

3,148

330

3,491

10

3,215

280

3,506

保険料

 

21

44

65

131

21

31

66

119

賃借料

 

132

14,865

9,867

24,865

101

13,821

9,961

23,883

委託作業費

 

831

28,961

10,444

40,237

786

40,880

11,031

52,698

租税課金

※2

3,458

23,131

2,414

29,004

3,206

20,147

2,279

25,634

事業税

 

 

 

10,546

10,546

 

 

11,055

11,055

試験研究費

 

101

2,374

1,517

3,992

49

2,316

1,387

3,753

教育費

 

22

328

483

833

15

284

376

676

需要開発費

 

 

11,351

 

11,351

 

12,017

 

12,017

たな卸減耗費

 

 

270

 

270

 

30

10

41

固定資産除却費

 

329

8,375

409

9,113

521

7,977

1,196

9,694

貸倒償却

 

 

116

 

116

 

30

 

30

貸倒引当金引当額

 

 

469

 

469

 

436

 

436

雑費

 

222

2,712

5,882

8,817

138

2,206

4,809

7,154

減価償却費

※3

20,991

82,507

5,906

109,404

28,907

80,389

5,968

115,265

LNG受託加工費振替額

 

△5,864

 

 

△5,864

△4,919

 

 

△4,919

合計

 

276,717

331,437

75,256

683,411

296,515

319,629

78,257

694,402

 

(注) ※1

退職給付引当金引当額

第203期

11,386百万円

 

第204期

11,042百万円

※2 租税課金の内訳は次のとおりである。

 

固定資産税・都市計画税

第203期

11,289百万円

 

第204期

10,800百万円

 

道路占用料

第203期

10,251百万円

 

第204期

10,520百万円

 

その他

第203期

7,463百万円

 

第204期

4,312百万円

 

合計

第203期

29,004百万円

 

第204期

25,634百万円

※3

租税特別措置法による減価償却額

第203期

42百万円

 

第204期

9,527百万円

4 原価計算は単純総合原価計算方式を採用している。