|
|
第202期 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日) |
第203期 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) |
||||
区分 |
注記 番号 |
金額(百万円) |
百分比 (%) |
金額(百万円) |
百分比 (%) |
||
T 製品売上 |
|
|
|
|
|
|
|
1 ガス売上 |
|
743,347 |
743,347 |
100.0 |
785,079 |
785,079 |
100.0 |
U 売上原価 |
※1 |
|
|
|
|
|
|
1 期首たな卸高 |
|
94 |
|
|
78 |
|
|
2 当期製品製造原価 |
|
253,685 |
|
|
276,717 |
|
|
3 当期製品仕入高 |
|
14,878 |
|
|
14,112 |
|
|
4 当期製品自家使用高 |
|
3,929 |
|
|
1,928 |
|
|
5 期末たな卸高 |
|
78 |
264,651 |
35.6 |
83 |
288,896 |
36.8 |
売上総利益 |
|
|
478,696 |
64.4 |
|
496,183 |
63.2 |
V 供給販売費 |
※1 |
325,989 |
|
|
331,437 |
|
|
W 一般管理費 |
※1 |
74,222 |
400,212 |
53.8 |
75,256 |
406,694 |
51.8 |
事業利益 |
|
|
78,484 |
10.6 |
|
89,488 |
11.4 |
X 営業雑収益 |
|
|
|
|
|
|
|
1 受注工事収益 |
|
65,521 |
|
|
64,176 |
|
|
2 器具販売収益 |
|
128,875 |
|
|
121,597 |
|
|
3 その他営業雑収益 |
|
284 |
194,681 |
26.2 |
496 |
186,270 |
23.7 |
Y 営業雑費用 |
|
|
|
|
|
|
|
1 受注工事費用 |
|
62,987 |
|
|
61,232 |
|
|
2 器具販売費用 |
|
123,375 |
186,363 |
25.1 |
115,659 |
176,891 |
22.5 |
Z 附帯事業収益 |
|
|
36,536 |
4.9 |
|
20,887 |
2.7 |
[ 附帯事業費用 |
※1 |
|
31,040 |
4.2 |
|
19,646 |
2.5 |
営業利益 |
|
|
92,299 |
12.4 |
|
100,108 |
12.8 |
\ 営業外収益 |
|
|
|
|
|
|
|
1 受取利息 |
|
422 |
|
|
576 |
|
|
2 受取配当金 |
|
1,709 |
|
|
1,709 |
|
|
3 賃貸料収入 |
※2 |
4,729 |
|
|
4,718 |
|
|
4 雑収入 |
|
5,326 |
12,188 |
1.6 |
5,548 |
12,552 |
1.6 |
] 営業外費用 |
|
|
|
|
|
|
|
1 支払利息 |
|
3,032 |
|
|
2,666 |
|
|
2 社債利息 |
|
11,963 |
|
|
10,022 |
|
|
3 社債発行費償却 |
|
135 |
|
|
96 |
|
|
4 他受工事精算差額 |
|
6,960 |
|
|
4,805 |
|
|
5 社債償還損 |
|
4,618 |
|
|
6,327 |
|
|
6 環境整備費 |
|
|
|
|
5,656 |
|
|
7 雑支出 |
|
5,527 |
32,238 |
4.3 |
3,404 |
32,980 |
4.2 |
経常利益 |
|
|
72,249 |
9.7 |
|
79,680 |
10.2 |
|
|
第202期 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日) |
第203期 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) |
||||
区分 |
注記 番号 |
金額(百万円) |
百分比 (%) |
金額(百万円) |
百分比 (%) |
||
XI 特別利益 |
|
|
|
|
|
|
|
1 固定資産売却益 |
※3 |
744 |
|
|
5,503 |
|
|
2 投資有価証券売却益 |
※4 |
3,455 |
4,200 |
0.6 |
3,152 |
8,655 |
1.1 |
XII 特別損失 |
|
|
|
|
|
|
|
1 固定資産売却損 |
※5 |
241 |
|
|
61 |
|
|
2 固定資産圧縮損 |
※6 |
424 |
665 |
0.1 |
4,415 |
4,477 |
0.6 |
税引前当期純利益 |
|
|
75,784 |
10.2 |
|
83,857 |
10.7 |
法人税等 |
※7 |
27,230 |
|
|
37,140 |
|
|
法人税等調整額 |
|
102 |
27,332 |
3.7 |
△6,915 |
30,224 |
3.8 |
当期純利益 |
|
|
48,451 |
6.5 |
|
53,633 |
6.9 |
前期繰越利益 |
|
|
31,973 |
|
|
33,839 |
|
収用等圧縮積立金取崩額 |
|
|
|
|
|
7 |
|
中間配当額 |
|
|
8,430 |
|
|
8,338 |
|
当期未処分利益 |
|
|
71,995 |
|
|
79,141 |
|
|
|
第202期 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日) |
第203期 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) |
||||||
区分 |
注記 番号 |
製造費 (百万円) |
供給 販売費 (百万円) |
一般 管理費 (百万円) |
計 (百万円) |
製造費 (百万円) |
供給 販売費 (百万円) |
一般 管理費 (百万円) |
計 (百万円) |
原料費 |
|
210,751 |
|
|
210,751 |
241,446 |
|
|
241,446 |
諸材料費 |
|
634 |
|
|
634 |
595 |
|
|
595 |
加熱燃料費 |
|
7 |
|
|
7 |
1 |
|
|
1 |
補助材料費 |
|
626 |
|
|
626 |
593 |
|
|
593 |
諸給与 |
|
7,375 |
100,713 |
23,088 |
131,177 |
6,886 |
98,806 |
23,518 |
129,211 |
役員給与 |
|
|
|
674 |
674 |
|
|
479 |
479 |
給料 |
|
3,889 |
47,233 |
9,834 |
60,958 |
3,577 |
44,936 |
9,840 |
58,354 |
雑給 |
|
176 |
11,280 |
407 |
11,864 |
101 |
11,395 |
397 |
11,895 |
賞与手当 |
|
1,687 |
20,730 |
4,971 |
27,389 |
1,579 |
20,240 |
5,090 |
26,910 |
法定福利費 |
|
639 |
9,229 |
1,582 |
11,451 |
646 |
9,754 |
1,854 |
12,255 |
厚生福利費 |
|
264 |
3,778 |
2,766 |
6,809 |
242 |
3,555 |
2,606 |
6,404 |
退職手当 |
※1 |
718 |
8,460 |
2,851 |
12,030 |
738 |
8,923 |
3,250 |
12,912 |
諸経費 |
|
15,618 |
143,943 |
46,549 |
206,110 |
12,661 |
150,124 |
45,832 |
208,618 |
修繕費 |
|
3,956 |
41,612 |
1,548 |
47,117 |
3,816 |
40,868 |
1,685 |
46,370 |
ガスホルダー 修繕引当金引当額 |
|
9 |
407 |
|
416 |
9 |
394 |
|
403 |
電力料 |
|
2,126 |
928 |
253 |
3,308 |
2,055 |
835 |
181 |
3,073 |
水道料 |
|
307 |
412 |
200 |
921 |
307 |
394 |
194 |
895 |
使用ガス費 |
|
38 |
309 |
190 |
538 |
38 |
261 |
307 |
607 |
消耗品費 |
|
283 |
7,571 |
683 |
8,538 |
270 |
8,575 |
810 |
9,657 |
運賃 |
|
1,004 |
2,076 |
348 |
3,430 |
932 |
1,976 |
275 |
3,184 |
旅費交通費 |
|
109 |
683 |
383 |
1,177 |
99 |
667 |
416 |
1,183 |
通信費 |
|
14 |
3,092 |
374 |
3,481 |
12 |
3,148 |
330 |
3,491 |
保険料 |
|
17 |
41 |
61 |
120 |
21 |
44 |
65 |
131 |
賃借料 |
|
403 |
13,273 |
12,041 |
25,718 |
132 |
14,865 |
9,867 |
24,865 |
委託作業費 |
|
844 |
28,815 |
11,364 |
41,024 |
831 |
28,961 |
10,444 |
40,237 |
租税課金 |
※2 |
3,802 |
19,832 |
2,564 |
26,199 |
3,458 |
23,131 |
2,414 |
29,004 |
事業税 |
|
|
|
9,983 |
9,983 |
|
|
10,546 |
10,546 |
試験研究費 |
|
126 |
2,490 |
1,138 |
3,755 |
101 |
2,374 |
1,517 |
3,992 |
教育費 |
|
19 |
430 |
330 |
781 |
22 |
328 |
483 |
833 |
需要開発費 |
|
|
12,188 |
|
12,188 |
|
11,351 |
|
11,351 |
たな卸減耗費 |
|
19 |
15 |
|
34 |
|
270 |
|
270 |
固定資産除却費 |
|
1,690 |
7,169 |
500 |
9,361 |
329 |
8,375 |
409 |
9,113 |
貸倒償却 |
|
|
126 |
|
126 |
|
116 |
|
116 |
貸倒引当金引当額 |
|
|
390 |
|
390 |
|
469 |
|
469 |
雑費 |
|
843 |
2,074 |
4,579 |
7,497 |
222 |
2,712 |
5,882 |
8,817 |
減価償却費 |
※3 |
25,207 |
81,332 |
4,585 |
111,125 |
20,991 |
82,507 |
5,906 |
109,404 |
LNG受託加工費振替額 |
|
△5,901 |
|
|
△5,901 |
△5,864 |
|
|
△5,864 |
合計 |
|
253,685 |
325,989 |
74,222 |
653,898 |
276,717 |
331,437 |
75,256 |
683,411 |
(注) ※1 |
退職給付引当金引当額 |
第202期 |
10,688百万円 |
|
第203期 |
11,386百万円 |
※2 租税課金の内訳は次のとおりである。
|
固定資産税・都市計画税 |
第202期 |
11,661百万円 |
|
第203期 |
11,289百万円 |
|
道路占用料 |
第202期 |
10,112百万円 |
|
第203期 |
10,251百万円 |
|
その他 |
第202期 |
4,426百万円 |
|
第203期 |
7,463百万円 |
|
合計 |
第202期 |
26,199百万円 |
|
第203期 |
29,004百万円 |
※3 |
租税特別措置法による減価償却額 |
第202期 |
42百万円 |
|
第203期 |
42百万円 |
4 原価計算は単純総合原価計算方式を採用している。