A 【損益計算書】

 

 

 

第202期

(自 平成13年4月1日

至 平成14年3月31日)

第203期

(自 平成14年4月1日

至 平成15年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

百分比

(%)

金額(百万円)

百分比

(%)

T 製品売上

 

 

 

 

 

 

 

1 ガス売上

 

743,347

743,347

100.0

785,079

785,079

100.0

U 売上原価

※1

 

 

 

 

 

 

1 期首たな卸高

 

94

 

 

78

 

 

2 当期製品製造原価

 

253,685

 

 

276,717

 

 

3 当期製品仕入高

 

14,878

 

 

14,112

 

 

4 当期製品自家使用高

 

3,929

 

 

1,928

 

 

5 期末たな卸高

 

78

264,651

35.6

83

288,896

36.8

売上総利益

 

 

478,696

64.4

 

496,183

63.2

V 供給販売費

※1

325,989

 

 

331,437

 

 

W 一般管理費

※1

74,222

400,212

53.8

75,256

406,694

51.8

事業利益

 

 

78,484

10.6

 

89,488

11.4

X 営業雑収益

 

 

 

 

 

 

 

1 受注工事収益

 

65,521

 

 

64,176

 

 

2 器具販売収益

 

128,875

 

 

121,597

 

 

3 その他営業雑収益

 

284

194,681

26.2

496

186,270

23.7

Y 営業雑費用

 

 

 

 

 

 

 

1 受注工事費用

 

62,987

 

 

61,232

 

 

2 器具販売費用

 

123,375

186,363

25.1

115,659

176,891

22.5

Z 附帯事業収益

 

 

36,536

4.9

 

20,887

2.7

[ 附帯事業費用

※1

 

31,040

4.2

 

19,646

2.5

営業利益

 

 

92,299

12.4

 

100,108

12.8

\ 営業外収益

 

 

 

 

 

 

 

1 受取利息

 

422

 

 

576

 

 

2 受取配当金

 

1,709

 

 

1,709

 

 

3 賃貸料収入

※2

4,729

 

 

4,718

 

 

4 雑収入

 

5,326

12,188

1.6

5,548

12,552

1.6

] 営業外費用

 

 

 

 

 

 

 

1 支払利息

 

3,032

 

 

2,666

 

 

2 社債利息

 

11,963

 

 

10,022

 

 

3 社債発行費償却

 

135

 

 

96

 

 

4 他受工事精算差額

 

6,960

 

 

4,805

 

 

5 社債償還損

 

4,618

 

 

6,327

 

 

6 環境整備費

 

 

 

 

5,656

 

 

7 雑支出

 

5,527

32,238

4.3

3,404

32,980

4.2

経常利益

 

 

72,249

9.7

 

79,680

10.2

 

 

 

 

第202期

(自 平成13年4月1日

至 平成14年3月31日)

第203期

(自 平成14年4月1日

至 平成15年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

百分比

(%)

金額(百万円)

百分比

(%)

XI 特別利益

 

 

 

 

 

 

 

1 固定資産売却益

※3

744

 

 

5,503

 

 

2 投資有価証券売却益

※4

3,455

4,200

0.6

3,152

8,655

1.1

XII 特別損失

 

 

 

 

 

 

 

1 固定資産売却損

※5

241

 

 

61

 

 

2 固定資産圧縮損

※6

424

665

0.1

4,415

4,477

0.6

税引前当期純利益

 

 

75,784

10.2

 

83,857

10.7

法人税等

※7

27,230

 

 

37,140

 

 

法人税等調整額

 

102

27,332

3.7

△6,915

30,224

3.8

当期純利益

 

 

48,451

6.5

 

53,633

6.9

前期繰越利益

 

 

31,973

 

 

33,839

 

収用等圧縮積立金取崩額

 

 

 

 

 

7

 

中間配当額

 

 

8,430

 

 

8,338

 

当期未処分利益

 

 

71,995

 

 

79,141

 

 

営業費明細表

 

 

 

第202期

(自 平成13年4月1日

至 平成14年3月31日)

第203期

(自 平成14年4月1日

至 平成15年3月31日)

区分

注記

番号

製造費

(百万円)

供給

販売費

(百万円)

一般

管理費

(百万円)

(百万円)

製造費

(百万円)

供給

販売費

(百万円)

一般

管理費

(百万円)

(百万円)

原料費

 

210,751

 

 

210,751

241,446

 

 

241,446

諸材料費

 

634

 

 

634

595

 

 

595

加熱燃料費

 

7

 

 

7

1

 

 

1

補助材料費

 

626

 

 

626

593

 

 

593

諸給与

 

7,375

100,713

23,088

131,177

6,886

98,806

23,518

129,211

役員給与

 

 

 

674

674

 

 

479

479

給料

 

3,889

47,233

9,834

60,958

3,577

44,936

9,840

58,354

雑給

 

176

11,280

407

11,864

101

11,395

397

11,895

賞与手当

 

1,687

20,730

4,971

27,389

1,579

20,240

5,090

26,910

法定福利費

 

639

9,229

1,582

11,451

646

9,754

1,854

12,255

厚生福利費

 

264

3,778

2,766

6,809

242

3,555

2,606

6,404

退職手当

※1

718

8,460

2,851

12,030

738

8,923

3,250

12,912

諸経費

 

15,618

143,943

46,549

206,110

12,661

150,124

45,832

208,618

修繕費

 

3,956

41,612

1,548

47,117

3,816

40,868

1,685

46,370

ガスホルダー

修繕引当金引当額

 

9

407

 

416

9

394

 

403

電力料

 

2,126

928

253

3,308

2,055

835

181

3,073

水道料

 

307

412

200

921

307

394

194

895

使用ガス費

 

38

309

190

538

38

261

307

607

消耗品費

 

283

7,571

683

8,538

270

8,575

810

9,657

運賃

 

1,004

2,076

348

3,430

932

1,976

275

3,184

旅費交通費

 

109

683

383

1,177

99

667

416

1,183

通信費

 

14

3,092

374

3,481

12

3,148

330

3,491

保険料

 

17

41

61

120

21

44

65

131

賃借料

 

403

13,273

12,041

25,718

132

14,865

9,867

24,865

委託作業費

 

844

28,815

11,364

41,024

831

28,961

10,444

40,237

租税課金

※2

3,802

19,832

2,564

26,199

3,458

23,131

2,414

29,004

事業税

 

 

 

9,983

9,983

 

 

10,546

10,546

試験研究費

 

126

2,490

1,138

3,755

101

2,374

1,517

3,992

教育費

 

19

430

330

781

22

328

483

833

需要開発費

 

 

12,188

 

12,188

 

11,351

 

11,351

たな卸減耗費

 

19

15

 

34

 

270

 

270

固定資産除却費

 

1,690

7,169

500

9,361

329

8,375

409

9,113

貸倒償却

 

 

126

 

126

 

116

 

116

貸倒引当金引当額

 

 

390

 

390

 

469

 

469

雑費

 

843

2,074

4,579

7,497

222

2,712

5,882

8,817

減価償却費

※3

25,207

81,332

4,585

111,125

20,991

82,507

5,906

109,404

LNG受託加工費振替額

 

△5,901

 

 

△5,901

△5,864

 

 

△5,864

合計

 

253,685

325,989

74,222

653,898

276,717

331,437

75,256

683,411

 

(注) ※1

退職給付引当金引当額

第202期

10,688百万円

 

第203期

11,386百万円

※2 租税課金の内訳は次のとおりである。

 

固定資産税・都市計画税

第202期

11,661百万円

 

第203期

11,289百万円

 

道路占用料

第202期

10,112百万円

 

第203期

10,251百万円

 

その他

第202期

4,426百万円

 

第203期

7,463百万円

 

合計

第202期

26,199百万円

 

第203期

29,004百万円

※3

租税特別措置法による減価償却額

第202期

42百万円

 

第203期

42百万円

4 原価計算は単純総合原価計算方式を採用している。