A 【損益計算書】

 

 

 

第201期

(自 平成12年4月1日

至 平成13年3月31日)

第202期

(自 平成13年4月1日

至 平成14年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

百分比

(%)

金額(百万円)

百分比

(%)

T 製品売上

 

 

 

 

 

 

 

1 ガス売上

 

734,119

734,119

100.0

743,347

743,347

100.0

U 売上原価

※1

 

 

 

 

 

 

1 期首たな卸高

 

91

 

 

94

 

 

2 当期製品製造原価

 

251,201

 

 

253,685

 

 

3 当期製品仕入高

 

16,160

 

 

14,878

 

 

4 当期製品自家使用高

 

3,989

 

 

3,929

 

 

5 期末たな卸高

 

94

263,368

35.9

78

264,651

35.6

売上総利益

 

 

470,750

64.1

 

478,696

64.4

V 供給販売費

※1

321,441

 

 

325,989

 

 

W 一般管理費

※1

77,231

398,673

54.3

74,222

400,212

53.8

事業利益

 

 

72,077

9.8

 

78,484

10.6

X 営業雑収益

 

 

 

 

 

 

 

1 受注工事収益

 

66,217

 

 

65,521

 

 

2 器具販売収益

 

127,566

 

 

128,875

 

 

3 その他営業雑収益

 

167

193,951

26.5

284

194,681

26.2

Y 営業雑費用

 

 

 

 

 

 

 

1 受注工事費用

 

63,561

 

 

62,987

 

 

2 器具販売費用

 

122,078

185,639

25.3

123,375

186,363

25.1

Z 附帯事業収益

 

 

37,548

5.1

 

36,536

4.9

[ 附帯事業費用

※1

 

32,147

4.4

 

31,040

4.2

営業利益

 

 

85,790

11.7

 

92,299

12.4

\ 営業外収益

 

 

 

 

 

 

 

1 受取利息

 

438

 

 

422

 

 

2 受取配当金

 

1,816

 

 

1,709

 

 

3 賃貸料収入

※2

4,662

 

 

4,729

 

 

4 雑収入

 

5,444

12,363

1.7

5,326

12,188

1.6

] 営業外費用

 

 

 

 

 

 

 

1 支払利息

 

3,353

 

 

3,032

 

 

2 社債利息

 

14,368

 

 

11,963

 

 

3 社債発行費償却

 

92

 

 

135

 

 

4 他受工事精算差額

 

6,536

 

 

6,960

 

 

5 社債償還損

 

 

 

 

4,618

 

 

6 環境整備費

 

5,568

 

 

 

 

 

7 雑支出

 

9,691

39,611

5.4

5,527

32,238

4.3

経常利益

 

 

58,542

8.0

 

72,249

9.7

 

 

 

 

第201期

(自 平成12年4月1日

至 平成13年3月31日)

第202期

(自 平成13年4月1日

至 平成14年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

百分比

(%)

金額(百万円)

百分比

(%)

XI 特別利益

 

 

 

 

 

 

 

1 固定資産売却益

※3

163

 

 

744

 

 

2 投資有価証券売却益

※4

 

163

0.0

3,455

4,200

0.6

XII 特別損失

 

 

 

 

 

 

 

1 固定資産売却損

※5

46

 

 

241

 

 

2 固定資産圧縮損

※6

129

 

 

424

 

 

3 退職給付会計基準

変更時差異

※7

15,621

15,798

2.2

 

665

0.1

税引前当期純利益

 

 

42,907

5.8

 

75,784

10.2

法人税等

※8

20,930

 

 

27,230

 

 

法人税等調整額

 

△5,423

15,506

2.1

102

27,332

3.7

当期純利益

 

 

27,400

3.7

 

48,451

6.5

前期繰越利益

 

 

21,507

 

 

31,973

 

中間配当額

 

 

7,024

 

 

8,430

 

当期未処分利益

 

 

41,883

 

 

71,995

 

 

営業費明細表

 

 

 

第201期

(自 平成12年4月1日

至 平成13年3月31日)

第202期

(自 平成13年4月1日

至 平成14年3月31日)

区分

注記

番号

製造費

(百万円)

供給

販売費

(百万円)

一般

管理費

(百万円)

(百万円)

製造費

(百万円)

供給

販売費

(百万円)

一般

管理費

(百万円)

(百万円)

原料費

 

196,483

 

 

196,483

210,751

 

 

210,751

諸材料費

 

981

 

 

981

634

 

 

634

加熱燃料費

 

98

 

 

98

7

 

 

7

補助材料費

 

882

 

 

882

626

 

 

626

諸給与

 

7,531

99,084

23,558

130,174

7,375

100,713

23,088

131,177

役員給与

 

 

 

651

651

 

 

674

674

給料

 

4,143

49,295

10,212

63,651

3,889

47,233

9,834

60,958

雑給

 

240

11,161

375

11,777

176

11,280

407

11,864

賞与手当

 

1,727

21,083

4,665

27,476

1,687

20,730

4,971

27,389

法定福利費

 

672

9,244

1,543

11,460

639

9,229

1,582

11,451

厚生福利費

 

289

3,898

3,044

7,231

264

3,778

2,766

6,809

退職手当

※1

458

4,400

3,065

7,924

718

8,460

2,851

12,030

諸経費

 

15,228

147,349

48,339

210,917

15,618

143,943

46,549

206,110

修繕費

 

4,163

42,773

1,574

48,510

3,956

41,612

1,548

47,117

ガスホルダー

修繕引当金引当額

 

9

394

 

404

9

407

 

416

電力料

 

2,355

997

252

3,606

2,126

928

253

3,308

水道料

 

305

472

195

972

307

412

200

921

使用ガス費

 

44

328

188

560

38

309

190

538

消耗品費

 

341

7,908

923

9,173

283

7,571

683

8,538

運賃

 

1,012

2,118

1,048

4,180

1,004

2,076

348

3,430

旅費交通費

 

123

724

453

1,301

109

683

383

1,177

通信費

 

16

2,905

428

3,349

14

3,092

374

3,481

保険料

 

96

69

76

243

17

41

61

120

賃借料

 

824

13,732

11,662

26,219

403

13,273

12,041

25,718

委託作業費

 

993

28,937

12,158

42,089

844

28,815

11,364

41,024

租税課金

※2

3,861

19,137

2,655

25,654

3,802

19,832

2,564

26,199

事業税

 

 

 

9,839

9,839

 

 

9,983

9,983

試験研究費

 

144

2,700

1,337

4,182

126

2,490

1,138

3,755

教育費

 

21

503

348

873

19

430

330

781

需要開発費

 

 

13,580

 

13,580

 

12,188

 

12,188

たな卸減耗費

 

 

2

 

2

19

15

 

34

固定資産除却費

 

714

7,206

813

8,735

1,690

7,169

500

9,361

貸倒償却

 

 

198

 

198

 

126

 

126

貸倒引当金引当額

 

 

399

 

399

 

390

 

390

雑費

 

198

2,256

4,383

6,838

843

2,074

4,579

7,497

減価償却費

※3

37,594

75,008

5,333

117,935

25,207

81,332

4,585

111,125

LNG受託加工費振替額

 

△6,618

 

 

△6,618

△5,901

 

 

△5,901

合計

 

251,201

321,441

77,231

649,874

253,685

325,989

74,222

653,898

 

(注) ※1

退職給付引当金引当額

第201期

5,466百万円

 

第202期

10,688百万円

※2 租税課金の内訳は次のとおりである。

 

固定資産税・都市計画税

第201期

11,675百万円

 

第202期

11,661百万円

 

道路占用料

第201期

9,431百万円

 

第202期

10,112百万円

 

その他

第201期

4,547百万円

 

第202期

4,426百万円

 

合計

第201期

25,654百万円

 

第202期

26,199百万円

※3

租税特別措置法による減価償却額

第201期

9,016百万円

 

第202期

42百万円

4 原価計算は単純総合原価計算方式を採用している。