|
|
第204期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) |
第205期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
||||
区分 |
注記 番号 |
金額(百万円) |
百分比 (%) |
金額(百万円) |
百分比 (%) |
||
T 製品売上 |
|
|
|
|
|
|
|
1 ガス売上 |
|
823,509 |
823,509 |
100.0 |
825,341 |
825,341 |
100.0 |
U 売上原価 |
※1 |
|
|
|
|
|
|
1 期首たな卸高 |
|
83 |
|
|
76 |
|
|
2 当期製品製造原価 |
|
296,515 |
|
|
317,484 |
|
|
3 当期製品仕入高 |
|
15,174 |
|
|
12,955 |
|
|
4 当期製品自家使用高 |
|
1,587 |
|
|
1,527 |
|
|
5 期末たな卸高 |
|
76 |
310,108 |
37.7 |
77 |
328,910 |
39.9 |
売上総利益 |
|
|
513,401 |
62.3 |
|
496,430 |
60.1 |
V 供給販売費 |
※1 |
319,629 |
|
|
307,961 |
|
|
W 一般管理費 |
※1 |
78,257 |
397,887 |
48.3 |
77,745 |
385,707 |
46.7 |
事業利益 |
|
|
115,514 |
14.0 |
|
110,722 |
13.4 |
X 営業雑収益 |
|
|
|
|
|
|
|
1 受注工事収益 |
|
62,639 |
|
|
57,456 |
|
|
2 器具販売収益 |
|
111,081 |
|
|
112,881 |
|
|
3 その他営業雑収益 |
|
540 |
174,261 |
21.2 |
560 |
170,898 |
20.7 |
Y 営業雑費用 |
|
|
|
|
|
|
|
1 受注工事費用 |
|
58,834 |
|
|
54,345 |
|
|
2 器具販売費用 |
|
104,927 |
163,762 |
19.9 |
107,473 |
161,819 |
19.6 |
Z 附帯事業収益 |
|
|
15,983 |
1.9 |
|
|
|
1 自動通報サービス収益 |
|
|
|
|
2,324 |
|
|
2 電力販売収益 |
|
|
|
|
3,909 |
|
|
3 その他附帯事業収益 |
|
|
|
|
11,519 |
17,753 |
2.2 |
[ 附帯事業費用 |
※1 |
|
15,041 |
1.8 |
|
|
|
1 自動通報サービス費用 |
|
|
|
|
1,757 |
|
|
2 電力販売費用 |
|
|
|
|
3,954 |
|
|
3 その他附帯事業費用 |
|
|
|
|
11,675 |
17,387 |
2.1 |
営業利益 |
|
|
126,954 |
15.4 |
|
120,167 |
14.6 |
|
|
第204期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) |
第205期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
||||
区分 |
注記 番号 |
金額(百万円) |
百分比 (%) |
金額(百万円) |
百分比 (%) |
||
\ 営業外収益 |
|
|
|
|
|
|
|
1 受取利息 |
|
849 |
|
|
1,019 |
|
|
2 受取配当金 |
|
1,945 |
|
|
1,807 |
|
|
3 賃貸料収入 |
※2 |
4,562 |
|
|
4,069 |
|
|
4 天候デリバティブ 精算差益 |
|
|
|
|
2,740 |
|
|
5 環境整備費精算差額 |
|
1,650 |
|
|
|
|
|
6 雑収入 |
|
5,502 |
14,510 |
1.8 |
6,664 |
16,302 |
2.0 |
] 営業外費用 |
|
|
|
|
|
|
|
1 支払利息 |
|
2,261 |
|
|
1,907 |
|
|
2 社債利息 |
|
8,778 |
|
|
8,239 |
|
|
3 社債発行費償却 |
|
249 |
|
|
203 |
|
|
4 他受工事精算差額 |
|
4,279 |
|
|
4,229 |
|
|
5 社債償還損 |
|
6,574 |
|
|
2,879 |
|
|
6 雑支出 |
|
3,461 |
25,605 |
3.1 |
1,818 |
19,277 |
2.4 |
経常利益 |
|
|
115,859 |
14.1 |
|
117,192 |
14.2 |
XI 特別利益 |
|
|
|
|
|
|
|
1 固定資産売却益 |
※3 |
1,667 |
|
|
87 |
|
|
2 投資有価証券売却益 |
※4 |
583 |
|
|
5,169 |
|
|
3 企業年金制度変更に伴う退職給付引当金取崩益 |
※5 |
5,664 |
7,915 |
1.0 |
|
5,256 |
0.6 |
XII 特別損失 |
|
|
|
|
|
|
|
1 固定資産売却損 |
※6 |
|
|
|
350 |
|
|
2 固定資産圧縮損 |
※7 |
1,607 |
|
|
80 |
|
|
3 固定資産減損損失 |
※8 |
1,651 |
|
|
|
|
|
4 退職給付数理計算上の 差異一括償却額 |
※9 |
58,956 |
62,215 |
7.6 |
|
430 |
0.0 |
税引前当期純利益 |
|
|
61,560 |
7.5 |
|
122,018 |
14.8 |
法人税等 |
※10 |
37,220 |
|
|
37,750 |
|
|
法人税等調整額 |
|
△15,933 |
21,286 |
2.6 |
5,601 |
43,351 |
5.3 |
当期純利益 |
|
|
40,273 |
4.9 |
|
78,666 |
9.5 |
前期繰越利益 |
|
|
41,516 |
|
|
43,566 |
|
収用等圧縮積立金取崩額 |
|
|
9 |
|
|
|
|
中間配当額 |
|
|
8,104 |
|
|
9,279 |
|
当期未処分利益 |
|
|
73,694 |
|
|
112,953 |
|
|
|
第204期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) |
第205期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
||||||
区分 |
注記 番号 |
製造費 (百万円) |
供給 販売費 (百万円) |
一般 管理費 (百万円) |
計 (百万円) |
製造費 (百万円) |
供給 販売費 (百万円) |
一般 管理費 (百万円) |
計 (百万円) |
原料費 |
|
253,375 |
|
|
253,375 |
286,068 |
|
|
286,068 |
諸材料費 |
|
574 |
|
|
574 |
513 |
|
|
513 |
加熱燃料費 |
|
1 |
|
|
1 |
1 |
|
|
1 |
補助材料費 |
|
573 |
|
|
573 |
512 |
|
|
512 |
諸給与 |
|
6,511 |
85,075 |
26,197 |
117,784 |
6,123 |
74,811 |
26,158 |
107,093 |
役員給与 |
|
|
|
412 |
412 |
|
|
398 |
398 |
給料 |
|
3,411 |
41,928 |
10,023 |
55,364 |
3,144 |
37,882 |
10,521 |
51,548 |
雑給 |
|
99 |
4,803 |
410 |
5,312 |
94 |
2,479 |
515 |
3,089 |
賞与手当 |
|
1,427 |
18,033 |
5,153 |
24,614 |
1,455 |
17,959 |
6,224 |
25,639 |
法定福利費 |
|
602 |
7,873 |
1,723 |
10,199 |
550 |
6,925 |
1,916 |
9,392 |
厚生福利費 |
|
239 |
3,166 |
2,570 |
5,977 |
101 |
1,353 |
2,056 |
3,511 |
退職手当 |
※1 |
730 |
9,269 |
5,903 |
15,903 |
777 |
8,211 |
4,524 |
13,513 |
諸経費 |
|
12,065 |
154,164 |
46,091 |
212,321 |
11,727 |
153,638 |
44,284 |
209,650 |
修繕費 |
|
3,808 |
33,119 |
1,467 |
38,396 |
3,980 |
30,858 |
1,396 |
36,234 |
ガスホルダー 修繕引当金引当額 |
|
4 |
387 |
|
392 |
|
376 |
|
376 |
電力料 |
|
2,055 |
782 |
209 |
3,047 |
2,102 |
756 |
210 |
3,069 |
水道料 |
|
249 |
306 |
211 |
767 |
239 |
304 |
186 |
731 |
使用ガス費 |
|
35 |
239 |
340 |
615 |
32 |
258 |
321 |
613 |
消耗品費 |
|
255 |
13,435 |
777 |
14,468 |
244 |
13,710 |
608 |
14,563 |
運賃 |
|
693 |
1,875 |
224 |
2,793 |
464 |
606 |
455 |
1,525 |
旅費交通費 |
|
109 |
622 |
404 |
1,135 |
101 |
597 |
1,157 |
1,856 |
通信費 |
|
10 |
3,215 |
280 |
3,506 |
8 |
3,211 |
273 |
3,493 |
保険料 |
|
21 |
31 |
66 |
119 |
24 |
30 |
70 |
124 |
賃借料 |
|
101 |
13,821 |
9,961 |
23,883 |
97 |
11,344 |
8,965 |
20,407 |
委託作業費 |
|
786 |
40,880 |
11,031 |
52,698 |
787 |
44,566 |
10,235 |
55,589 |
租税課金 |
※2 |
3,206 |
20,147 |
2,279 |
25,634 |
3,121 |
20,977 |
2,180 |
26,279 |
事業税 |
|
|
|
11,055 |
11,055 |
|
|
11,071 |
11,071 |
試験研究費 |
|
49 |
2,316 |
1,387 |
3,753 |
41 |
1,825 |
1,317 |
3,185 |
教育費 |
|
15 |
284 |
376 |
676 |
22 |
248 |
343 |
614 |
需要開発費 |
|
|
12,017 |
|
12,017 |
|
13,711 |
|
13,711 |
たな卸減耗費 |
|
|
30 |
10 |
41 |
|
57 |
|
57 |
固定資産除却費 |
|
521 |
7,977 |
1,196 |
9,694 |
323 |
6,766 |
448 |
7,538 |
貸倒償却 |
|
|
30 |
|
30 |
|
56 |
|
56 |
貸倒引当金引当額 |
|
|
436 |
|
436 |
|
583 |
|
583 |
雑費 |
|
138 |
2,206 |
4,809 |
7,154 |
135 |
2,789 |
5,040 |
7,965 |
減価償却費 |
※3 |
28,907 |
80,389 |
5,968 |
115,265 |
17,878 |
79,511 |
7,303 |
104,693 |
LNG受託加工費振替額 |
|
△4,919 |
|
|
△4,919 |
△4,827 |
|
|
△4,827 |
合計 |
|
296,515 |
319,629 |
78,257 |
694,402 |
317,484 |
307,961 |
77,745 |
703,191 |
(注) ※1 |
退職給付引当金引当額 |
第204期 |
11,042百万円 |
|
第205期 |
9,895百万円 |
※2 租税課金の内訳は次のとおりである。
|
固定資産税・都市計画税 |
第204期 |
10,800百万円 |
|
第205期 |
10,634百万円 |
|
道路占用料 |
第204期 |
10,520百万円 |
|
第205期 |
11,479百万円 |
|
その他 |
第204期 |
4,312百万円 |
|
第205期 |
4,165百万円 |
|
合計 |
第204期 |
25,634百万円 |
|
第205期 |
26,279百万円 |
※3 |
租税特別措置法による減価償却額 |
第204期 |
9,527百万円 |
|
第205期 |
3,247百万円 |
4 原価計算は単純総合原価計算方式を採用している。